Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24/12/016 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 420,00 € 12.01.2024 22.01.2024 Objednávka
13/24/001 Nákup náradia pre PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 215,00 € 12.01.2024 22.01.2024 Objednávka
82/23/0365 spotreba el.energie a vody 12/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 1 251,47 € 12.01.2024 26.01.2024 Faktúra
12/24/0006 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 784,53 € 12.01.2024 26.01.2024 Faktúra
82/24/0006 servisné práce 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 30.01.2024 Faktúra
13/24/0001 pracovné náradie/vybavenie dielní Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 215,00 € 12.01.2024 30.01.2024 Faktúra
24/12/010 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 604,17 € 11.01.2024 22.01.2024 Objednávka
12/24/0004 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 31,68 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
12/24/0005 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 119,76 € 11.01.2024 06.02.2024 Faktúra
2/2024/RÚŠS DOHODA o spolupráci, koordinácií a organizovaní súťaže "Stredoškolská odborná činnosť - SOČ" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Iné 0,00 € 10.01.2024 30.06.2024 10.01.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
82/24/001 Ubytovanie pre 6 osôb v termíne 19. -22.03.2024 - Incheba Coneco výstava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) 00211087 711,00 € 10.01.2024 11.01.2024 Objednávka
T/01/2024 Zmluva o prenájme telocvične Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TJ Družstevník Víťaz 31305560 Nájmy a prenájmy 0,00 € 10.01.2024 28.02.2024 15.01.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
24/12/011 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 119,80 € 10.01.2024 22.01.2024 Objednávka
82/23/0364 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 25,37 € 10.01.2024 22.01.2024 Faktúra
82/23/0363 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 10.01.2024 22.01.2024 Faktúra
82/23/0362 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 10.01.2024 22.01.2024 Faktúra
82/24/0005 MAGMA HCM - nové verzie od 01.01.-31.03.2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
12/24/0003 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 725,75 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
4/12/010 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 323,33 € 09.01.2024 11.01.2024 Objednávka
82/23/0361 spotreba plynu 12/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 33 757,31 € 09.01.2024 24.01.2024 Faktúra