Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24/12/259 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 782,58 € 16.10.2024 26.10.2024 Objednávka
24/12/257 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 454,22 € 16.10.2024 26.10.2024 Objednávka
24/12/258 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 274,19 € 16.10.2024 26.10.2024 Objednávka
24/12/261 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 360,00 € 16.10.2024 29.10.2024 Objednávka
24/12/260 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 447,47 € 16.10.2024 29.10.2024 Objednávka
82/24/0295 známky ISIC/ITIC/september Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 494,00 € 16.10.2024 30.10.2024 Faktúra
13/24/0249 rukavice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BONATRADE s.r.o. 52193683 204,00 € 16.10.2024 30.10.2024 Faktúra
82/24/080 Ubytovanie - 5 ľudí, workshop "Smelo na cesty" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina 00651117 60,00 € 15.10.2024 23.10.2024 Objednávka
82/24/0294 zhotovenie ISIC/ITIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 256,00 € 15.10.2024 24.10.2024 Faktúra
12/24/0210 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 411,89 € 15.10.2024 08.11.2024 Faktúra
82/24/076 Vypracovanie energetického certifikátu pre budovu dielní, ul. Bardejovská 24, Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ENAU s. r. o. 50444026 2 400,00 € 15.10.2024 13.11.2024 Objednávka
13/24/0245 radiator bočný/výmena/kuchynky ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 294,52 € 14.10.2024 18.10.2024 Faktúra
13/24/0246 materiál k výmene radiátorov/Š, ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 593,59 € 14.10.2024 18.10.2024 Faktúra
13/24/0247 radiátor bočný 6ks/výmena/učebňa, chodba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 734,04 € 14.10.2024 18.10.2024 Faktúra
24/12/254 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 850,69 € 14.10.2024 22.10.2024 Objednávka
12/24/0207 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 568,19 € 14.10.2024 23.10.2024 Faktúra
24/12/256 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 411,76 € 14.10.2024 23.10.2024 Objednávka
82/24/079 Celodenná strava - 5 ľudí, workshop "Smelo na cesty" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná športová škola, Rosinská 6, Žilina 55494099 31,25 € 14.10.2024 23.10.2024 Objednávka
82/24/0291 spotreba el.energie 09/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 3 995,80 € 14.10.2024 24.10.2024 Faktúra
82/24/0293 Pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 411,24 € 14.10.2024 24.10.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »