Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24/12/134 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 300,00 € 07.05.2024 16.05.2024 Objednávka
13/24/0114 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 50,86 € 06.05.2024 16.05.2024 Faktúra
82/24/0124 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 94,40 € 06.05.2024 16.05.2024 Faktúra
24/12/132 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 490,96 € 06.05.2024 16.05.2024 Objednávka
24/12/133 Nákup pramenitej vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 36,96 € 06.05.2024 16.05.2024 Objednávka
24/12/138 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 45,91 € 06.05.2024 21.05.2024 Objednávka
13/24/122 Nákup farieb a maliarskych potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 69,14 € 06.05.2024 22.05.2024 Objednávka
12/24/0101 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 521,94 € 06.05.2024 11.05.2024 Faktúra
82/24/0123 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 394,69 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
13/24/110 Nákup toaletného papiera a utierok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 337,80 € 03.05.2024 07.05.2024 Objednávka
82/24/0121 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 03.05.2024 08.05.2024 Faktúra
82/24/0120 Nákup PHM obdobie 16.-30.4.2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 527,65 € 03.05.2024 08.05.2024 Faktúra
82/24/0122 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 456,57 € 03.05.2024 16.05.2024 Faktúra
13/24/0113 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 337,80 € 03.05.2024 16.05.2024 Faktúra
24/12/129 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 161,95 € 02.05.2024 15.05.2024 Objednávka
24/12/128 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 257,33 € 02.05.2024 15.05.2024 Objednávka
24/12/131 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 207,52 € 02.05.2024 16.05.2024 Objednávka
13/24/119 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 76,66 € 02.05.2024 18.05.2024 Objednávka
13/24/118 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 384,63 € 02.05.2024 18.05.2024 Objednávka
82/24/0119 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 46,00 € 02.05.2024 29.05.2024 Faktúra