13/24/0201 |
elektromateriál/rozšírenie internet.pripojenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
433,54 € |
28.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0202 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
613,80 € |
28.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0161 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
179,64 € |
28.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24/12/199 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
179,70 € |
27.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/196 |
Nákup HDMI káblov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
51,00 € |
27.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/0200 |
Pracovná obuv a monterky/žiaci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
7 600,52 € |
27.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0160 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
166,38 € |
27.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci a o poskytovaní služieb |
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci a o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
Iné |
1 188,00 € |
27.08.2024 |
|
30.06.2025 |
08.10.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/24/065 |
Prenájom priestorov a poskytnuté občerstvenie - projekt ERASMUS+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
4 SPORT, s.r.o. |
36478369 |
|
1 206,70 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/195 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
515,18 € |
23.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/194 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
278,60 € |
23.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/196 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 284,13 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/197 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
688,15 € |
23.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/0238 |
zapožičanie teleskopických nožníc |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
16,80 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0236 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
88,30 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24/12/198 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
31,30 € |
23.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/0237 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 07/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
52,44 € |
23.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24/12/193 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
165,95 € |
22.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/0234 |
vysprávky a maľby stien |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
1 391,52 € |
21.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0235 |
prebíjanie podlahy a napojenie odtokového potrubia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
276,72 € |
21.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |