13/24/127 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
198,88 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/126 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
518,58 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/125 |
Nákup utierok a toaletného papiera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
518,40 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/130 |
Nákup kancelárskeho papiera - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
65,25 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/0137 |
ubytovanie a strava/workshop |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
318,40 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0129 |
xerox papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
65,25 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0115 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
449,84 € |
22.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0116 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
176,82 € |
22.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0128 |
kábel predlžovací |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
32,00 € |
21.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/124 |
Nákup tonerov - ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
75,42 € |
21.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/150 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
369,36 € |
21.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/151 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
176,75 € |
21.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/121 |
nákup fúkača 125 BVx |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
355,90 € |
20.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/123 |
Nákup kábla USB |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
32,00 € |
20.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/0127 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
69,14 € |
20.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0113 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
490,34 € |
20.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0126 |
fúkač |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
355,90 € |
20.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24/12/149 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 183,69 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/153 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
363,00 € |
20.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
12/24/0114 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
365,21 € |
20.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |