Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/24/0162 prenájom priestorov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Daniel Knap - KEPASA 41545176 391,20 € 12.06.2024 20.06.2024 Faktúra
82/24/0164 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 456,43 € 12.06.2024 20.06.2024 Faktúra
13/24/0152 sebakoučovacie karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Life Up s. r. o. 35867868 79,60 € 12.06.2024 21.06.2024 Faktúra
13/24/155 Nákup elektro materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 326,41 € 12.06.2024 22.06.2024 Objednávka
13/24/146 Nákup RAM karty - učebňa Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 mediatip.sk, s.r.o. 36013978 39,00 € 11.06.2024 13.06.2024 Objednávka
24/12/172 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 407,17 € 11.06.2024 15.06.2024 Objednávka
13/24/0150 vystužovacie kabelové kanály Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MY DVA Slovakia, s.r.o. 35937548 310,68 € 11.06.2024 18.06.2024 Faktúra
82/24/0161 spotreba el.energie 05/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 285,06 € 11.06.2024 21.06.2024 Faktúra
13/24/145 Hra - sebakoučovacie karty - Koučing bez kouča na každý deň Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Life Up s. r. o. 35867868 79,60 € 11.06.2024 21.06.2024 Objednávka
82/24/041 Prenájom priestorov - stretnutie učastníkov ERASMUS+ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Daniel Knap - KEPASA 41545176 391,20 € 10.06.2024 13.06.2024 Objednávka
24/12/171 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 533,42 € 10.06.2024 15.06.2024 Objednávka
82/24/0160 spotreba plynu 05/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 4 991,64 € 10.06.2024 18.06.2024 Faktúra
12/24/0129 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 472,23 € 10.06.2024 19.06.2024 Faktúra
82/24/0159 DOBITIE KREDITU NA ES KARTY Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 915,50 € 10.06.2024 20.06.2024 Faktúra
12/24/0134 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 160,08 € 10.06.2024 12.07.2024 Faktúra
24/12/170 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 160,44 € 07.06.2024 13.06.2024 Objednávka
13/24/0149 rukavice pracovné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BONATRADE s.r.o. 52193683 177,00 € 07.06.2024 14.06.2024 Faktúra
12/24/0133 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 389,10 € 07.06.2024 20.06.2024 Faktúra
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Liga za duševné zdravie SR 30786525 Iné 0,00 € 07.06.2024 07.08.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/24/139 Nákup spotrebného materiálu - PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 615,56 € 06.06.2024 08.06.2024 Objednávka