Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/24/0287 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,88 € 08.10.2024 16.10.2024 Faktúra
82/24/0288 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 26,45 € 08.10.2024 16.10.2024 Faktúra
13/24/244 Nákup publikácie: Metodické orgány školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 20,00 € 08.10.2024 17.10.2024 Objednávka
24/12/247 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 283,50 € 08.10.2024 18.10.2024 Objednávka
82/24/0285 spotreba plynu 09/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 3 985,72 € 08.10.2024 23.10.2024 Faktúra
12/24/0203 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 306,00 € 08.10.2024 23.10.2024 Faktúra
82/24/0289 dobitie kreditov na ES karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 752,80 € 08.10.2024 24.10.2024 Faktúra
12/24/0202 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 328,85 € 08.10.2024 08.11.2024 Faktúra
12/24/0198 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 483,31 € 07.10.2024 15.10.2024 Faktúra
24/12/243 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 613,44 € 07.10.2024 15.10.2024 Objednávka
82/24/0283 nasadenie automatiz.sprac.výkazu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 07.10.2024 16.10.2024 Faktúra
24/12/244 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 065,74 € 07.10.2024 18.10.2024 Objednávka
24/12/245 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 328,92 € 07.10.2024 18.10.2024 Objednávka
24/12/246 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 300,00 € 07.10.2024 18.10.2024 Objednávka
82/24/0281 kontrola a úprava pracovného kalendára Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 36,00 € 07.10.2024 19.10.2024 Faktúra
13/24/261 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 150,55 € 07.10.2024 13.11.2024 Objednávka
13/24/230 Nákup utierok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 381,60 € 04.10.2024 10.10.2024 Objednávka
82/24/0278 činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q, dokumentácia PZS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 600,00 € 04.10.2024 11.10.2024 Faktúra
82/24/0282 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 04.10.2024 12.10.2024 Faktúra
82/24/0279 MAGMA HCM - systémová podpora od 01.07.-30.09.2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 04.10.2024 16.10.2024 Faktúra