Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/24/0175 radiátor s príslušenstvom/výmena Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 183,68 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0176 materiál na výuku a záverečné skúšky/inštalatér Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 606,92 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0177 materiál pre PV/súťaž EMI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 466,91 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0178 materiál pre PV/súťaž EMI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 62,56 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0179 materiál pre PV/súťaž EMI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 127,17 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
82/24/0183 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 94,68 € 04.07.2024 19.07.2024 Faktúra
13/24/168 nákup farieb a maliarských potrieb podľa výberu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 100,00 € 03.07.2024 04.07.2024 Objednávka
13/24/0172 materiál/inštruktorské skúšky majstra PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 63,30 € 03.07.2024 10.07.2024 Faktúra
82/24/0179 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 03.07.2024 12.07.2024 Faktúra
82/24/0173 Nákup PHM obdobie 16.-30.6.2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 181,09 € 03.07.2024 12.07.2024 Faktúra
24/12/189 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 100,25 € 03.07.2024 12.07.2024 Objednávka
24/12/190 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 129,56 € 03.07.2024 12.07.2024 Objednávka
82/24/0177 ubytovanie a strava/metodické dni zamestnancov školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ORS Chemes-Hotel Kudroč Jaroslav 35453770 3 835,00 € 03.07.2024 13.07.2024 Faktúra
82/24/0172 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 18,00 € 03.07.2024 13.07.2024 Faktúra
82/24/0181 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 03.07.2024 13.07.2024 Faktúra
12/24/0153 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 108,25 € 03.07.2024 13.07.2024 Faktúra
12/24/0154 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 762,66 € 03.07.2024 13.07.2024 Faktúra
82/24/0176 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 394,69 € 03.07.2024 13.07.2024 Faktúra
82/24/0178 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 027,36 € 03.07.2024 16.07.2024 Faktúra
82/24/0175 činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 03.07.2024 16.07.2024 Faktúra