82/24/062 |
vysprávky a maľby stien ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
1 392,00 € |
02.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve |
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
Iné |
0,00 € |
01.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/24/0208 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0191 |
maliarsky materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
29,30 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0207 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. I/04/2024 o prenájme veľkého trávnateho ihriska |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. I/04/2024 o prenájme veľkého trávnateho ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FC TATRAN PREŠOV, a.s. |
36503975 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
01.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Návrh zmluvy na dodávku tovaru - konvektomat |
Návrh zmluvy na dodávku tovaru - konvektomat |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
44602731 |
Iné |
11 998,80 € |
31.07.2024 |
|
31.08.2024 |
07.08.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
I/05/2024 |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAMT Prešov |
42228450 |
Nájmy a prenájmy |
2 450,00 € |
31.07.2024 |
|
30.06.2025 |
07.08.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/24/053 |
Dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
2 058,12 € |
31.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/188 |
Nákup maliarskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
29,30 € |
31.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/0206 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0190 |
interiérová maliarska farba/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
120,30 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/187 |
ETERNAL IN - interiérová maliarska farba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
120,30 € |
30.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/0205 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 122,23 € |
30.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0204 |
vydanie známok (poplatok za ISIC/ITIC) |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
1 284,00 € |
26.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0203 |
stavebné práce - oprava učební S242 a S243 na úseku TV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
11 090,22 € |
25.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0188 |
záhradnícke prípravky na ošetrovanie tráv.plochy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Rastislav Feriančík - záhradníctvo SADEX |
31249841 |
|
93,10 € |
25.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/052 |
odborná prehliadka a odborná skúška VTZ-E TRAFOSTANICA + úradná skúška |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROMAMA s. r. o. |
56193327 |
|
1 728,00 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/185 |
ČISTIČ NEUTRÁLNY KONCENTRÁT 1L |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
74,16 € |
24.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/0189 |
čistič neutrálny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
74,16 € |
24.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |