Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/24/0236 pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 88,30 € 23.08.2024 06.09.2024 Faktúra
24/12/198 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 31,30 € 23.08.2024 07.09.2024 Objednávka
82/24/0237 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 07/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 52,44 € 23.08.2024 18.09.2024 Faktúra
24/12/193 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 165,95 € 22.08.2024 27.08.2024 Objednávka
82/24/0234 vysprávky a maľby stien Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 1 391,52 € 21.08.2024 04.09.2024 Faktúra
82/24/0235 prebíjanie podlahy a napojenie odtokového potrubia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 276,72 € 21.08.2024 05.09.2024 Faktúra
13/24/195 Nákup magnetickej tabule Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 296,40 € 20.08.2024 21.08.2024 Objednávka
82/24/0232 Oprava kuchyniek- ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. 53892003 10 951,84 € 20.08.2024 24.08.2024 Faktúra
82/24/0231 stavebné práce - oprava učební TV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 824,29 € 20.08.2024 24.08.2024 Faktúra
82/24/0233 Prepravné služby. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KAŠČÁK MIROSLAV, s.r.o. 45270759 67,20 € 20.08.2024 27.08.2024 Faktúra
U/08/2024 Zmluva o prenájme izby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Myroslav Matsapura Nájmy a prenájmy 0,00 € 20.08.2024 30.06.2025 03.09.2024 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
82/24/063 napojenie odtokového potrubia ŠJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 276,72 € 20.08.2024 04.09.2024 Objednávka
82/24/064 Zapožičanie teleskopických nožníc Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Noka PO, s.r.o. 48207446 16,80 € 20.08.2024 04.09.2024 Objednávka
13/24/0199 Magnetická tabuľa Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 296,40 € 20.08.2024 07.09.2024 Faktúra
82/24/071 Odborná prehliadka a odborná skúška VTZ-E - spoločenská sála Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELEKTROMAMA s. r. o. 56193327 972,00 € 20.08.2024 19.09.2024 Objednávka
13/24/0198 Maliarská farba - PRIMALEX Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 55,16 € 19.08.2024 24.08.2024 Faktúra
82/24/0230 služby SANET 3.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.08.2024 24.08.2024 Faktúra
82/24/060 Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04, práce v rozsahu 1 konzultačnej hodiny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 16.08.2024 04.09.2024 Objednávka
K/15/2024 Zmluva o nájme kongresovej sály Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jana Hulínová 50426117 Nájmy a prenájmy 255,00 € 15.08.2024 16.08.2024 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
82/24/0229 známky ISIC/ITIC Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 52,00 € 15.08.2024 27.08.2024 Faktúra