Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24/12/211 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 604,74 € 09.09.2024 20.09.2024 Objednávka
24/12/212 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 300,00 € 09.09.2024 20.09.2024 Objednávka
12/24/0173 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 518,47 € 09.09.2024 04.10.2024 Faktúra
82/24/0254 Pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 317,93 € 06.09.2024 13.09.2024 Faktúra
13/24/0212 Trička s logom školy - Erasmus+ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 43909159 224,04 € 06.09.2024 13.09.2024 Faktúra
13/24/0213 Trička s logom školy - Erasmus+ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 43909159 224,04 € 06.09.2024 13.09.2024 Faktúra
13/24/0214 Trička s logom školy - Erasmus+ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 43909159 200,30 € 06.09.2024 13.09.2024 Faktúra
13/24/0215 Trička s logom školy - Erasmus+ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 43909159 450,91 € 06.09.2024 13.09.2024 Faktúra
82/24/0255 telekomunikačné služby 01. - 31. 08. 2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 27,88 € 06.09.2024 18.09.2024 Faktúra
82/24/0256 telekomunikačné služby 01. - 31. 08. 2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 06.09.2024 18.09.2024 Faktúra
82/24/0257 telekomunikačné služby 01. - 31. 08. 2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 68,55 € 06.09.2024 18.09.2024 Faktúra
24/12/209 Nákup pekárenských výrokov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 463,69 € 06.09.2024 18.09.2024 Objednávka
82/24/0258 spotreba plynu 08/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 3 037,13 € 06.09.2024 20.09.2024 Faktúra
12/24/0169 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 501,85 € 06.09.2024 20.09.2024 Faktúra
24/12/210 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 518,65 € 06.09.2024 20.09.2024 Objednávka
13/24/0209 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 443,71 € 05.09.2024 13.09.2024 Faktúra
13/24/0210 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 116,16 € 05.09.2024 13.09.2024 Faktúra
13/24/0211 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 219,80 € 05.09.2024 13.09.2024 Faktúra
81/24/0001 KONVEKTOMAT Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 11 998,80 € 05.09.2024 13.09.2024 Faktúra
13/24/0208 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 415,39 € 05.09.2024 14.09.2024 Faktúra