12/23/0196 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0199 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,68 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0198 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
545,07 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0197 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
484,11 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0215 |
podaná strava - účastníci MSR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
1 482,00 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/249 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
153,14 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/250 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
391,56 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
12/23/0200 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
225,48 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/245 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
305,00 € |
30.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/247 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
224,34 € |
30.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/0207 |
tlač tlačív |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
76,80 € |
30.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/248 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 770,28 € |
30.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/131 |
Nákup farieb a maliarskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
55,69 € |
30.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
S/2/2023 |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Centrum pre deti a rodiny DRAK |
37793012 |
Iné |
0,00 € |
30.08.2023 |
|
30.06.2024 |
08.09.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
S/1/2023 |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Centrum pre deti a rodiny DRAK |
37793012 |
Iné |
0,00 € |
30.08.2023 |
|
30.06.2024 |
08.09.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/23/0210 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 06/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
324,00 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0209 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 05/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 500,00 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0208 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 04/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
2 340,00 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
I/06/2023 |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenský zväz rybolovnej techniky |
31871526 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
25.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/23/0134 |
laminátová podlaha s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Laudaco, s.r.o. |
46767321 |
|
432,76 € |
25.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |