22/12/140 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
30,48 € |
26.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/047 |
Nákup toaletného papiera a utierok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
429,40 € |
26.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/139 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
536,77 € |
26.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
I/04/2022 |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MUDr. Róbert Repeľ |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
26.04.2022 |
|
24.06.2022 |
03.05.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
12/22/0090 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
693,29 € |
26.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0091 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
440,05 € |
26.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0047 |
valce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
38,54 € |
26.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/136 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
440,10 € |
25.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/137 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
896,10 € |
25.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/046 |
nákup valcov do tlačiarne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
38,54 € |
25.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/019 |
Revízia detektorov plynov v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EMRON22 s.r.o. |
54484049 |
|
199,20 € |
25.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/138 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 211,14 € |
25.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0089 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
426,82 € |
25.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0098 |
zverejňovanie zmlúv - synchronizácia s CRZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,23 € |
25.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1904/2022 |
Zmluva o dielo č. 1904/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE, s.r.o. |
50255789 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
151 879,43 € |
22.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/22/0046 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
1 248,90 € |
22.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0097 |
vykládka tovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MUŠKA TRANSPORT & LOGISTIK, spol. s r.o. |
45462526 |
|
240,00 € |
22.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0087 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
465,00 € |
22.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0088 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
595,67 € |
22.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Mandátna zmluva na výkon odbornej pomoci pri realizácií stavby a odovzadí a prevzatí stavby |
Mandátna zmluva na výkon odbornej pomoci pri realizácií stavby a odovzadí a prevzatí stavby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
Iné |
2 950,00 € |
22.04.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |