82/22/0159 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0161 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0164 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 212,52 € |
04.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0163 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
131,89 € |
04.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/077 |
spotrebný materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
167,51 € |
04.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/078 |
materiál na opravu stolov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
814,26 € |
04.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
81/22/0003 |
Dodávka tovaru - pre potreby modernizácie servera na škole. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jorit s.r.o. |
46479031 |
|
14 672,09 € |
04.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/073 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
581,76 € |
30.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0157 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
587,60 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0156 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 812,39 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
I/07/2022 |
Zmluva o prenájme vedľajšieho trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Dobrovoľný hasičský zbor Prešov |
1774745204 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
30.06.2022 |
|
31.08.2022 |
21.07.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
12/22/0155 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 062,66 € |
30.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 2 |
Dodatok č. 2 k Zmluve na modernizáciu servera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jorit s.r.o. |
46479031 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
30.06.2022 |
|
30.11.2022 |
03.08.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/22/025 |
Tlač tlačív - vysvedčenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
310,20 € |
29.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/0162 |
Windows Server 2022 Standard 16 Core EDU |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
336,60 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/028 |
tlač propagačných materiálov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
173,37 € |
29.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/026 |
Nákup licencie - server |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
336,60 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/219 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
10,56 € |
28.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0153 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
112,80 € |
28.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0072 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
28,71 € |
28.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |