Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0266 spotreba vody a el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 408,92 € 11.10.2022 22.10.2022 Faktúra
82/22/057 Vykládka tovaru VZV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MUŠKA TRANSPORT & LOGISTIK, spol. s r.o. 45462526 120,00 € 11.10.2022 22.10.2022 Objednávka
Zmluva o obstaraní zájazdu Zmluva o obstaraní zájazdu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Detská rekreácia s.r.o. 51829495 Iné 6 360,00 € 11.10.2022 22.11.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/22/108 Nákup učebníc YES! angličtina maturita + interaktívny obsah Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GLOSSA , Igor Treťjakov 33951802 58,50 € 10.10.2022 12.10.2022 Objednávka
22/12/288 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 290,00 € 10.10.2022 13.10.2022 Objednávka
22/12/289 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 10.10.2022 13.10.2022 Objednávka
22/12/290 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 924,43 € 10.10.2022 13.10.2022 Objednávka
13/22/109 Nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 173,13 € 10.10.2022 13.10.2022 Objednávka
22/12/291 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 992,78 € 10.10.2022 15.10.2022 Objednávka
82/22/0264 spotreba plynu 9/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 3 812,05 € 10.10.2022 19.10.2022 Faktúra
82/22/0265 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 299,60 € 10.10.2022 19.10.2022 Faktúra
82/22/0263 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 07.10.2022 15.10.2022 Faktúra
12/22/0202 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 941,83 € 07.10.2022 15.10.2022 Faktúra
12/22/0206 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 977,20 € 07.10.2022 22.10.2022 Faktúra
82/22/0257 odborný seminár Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asociácia správcov registratúry 37922190 65,00 € 06.10.2022 08.10.2022 Faktúra
22/12/287 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 469,98 € 06.10.2022 13.10.2022 Objednávka
82/22/0262 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 06.10.2022 15.10.2022 Faktúra
82/22/0260 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,60 € 06.10.2022 15.10.2022 Faktúra
82/22/0255 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 3 386,09 € 06.10.2022 19.10.2022 Faktúra
82/22/0261 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 06.10.2022 19.10.2022 Faktúra