82/22/0291 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,79 € |
08.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0289 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0237 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
272,87 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0288 |
spotreba plynu 10/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
6 016,37 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0287 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 793,78 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0290 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/323 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
270,30 € |
07.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/324 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 713,47 € |
07.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/062 |
Verejná správa SR - ročný prístup od 01.12.2022 - 30.11.2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Poradca podnikateľa, spol s.r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
07.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/326 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
414,64 € |
07.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/325 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 197,14 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/127 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
73,40 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Objednávka |
Z/03/2022 |
Zmluva o prenájme učebne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TM Consulting, s.r.o. |
36537551 |
Nájmy a prenájmy |
780,00 € |
07.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
12/22/0236 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0232 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
550,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0231 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
325,97 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0286 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
282,10 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0285 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 429,20 € |
07.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0292 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/063 |
Deratizácia priestorov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
300,00 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Objednávka |