13/22/148 |
Nákup kamery a switchu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NAPEMA, s. r. o. |
47441496 |
|
396,48 € |
25.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/140 |
Nákup príslušenstva k čistiacemu stroju v zmysle cenovej ponuky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
554,40 € |
25.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/345 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
57,84 € |
24.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/142 |
Nákup novín MY (Prešov) |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PETIT PRESS,a.s. |
35790253 |
|
65,00 € |
24.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0253 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
363,89 € |
24.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/343 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
364,00 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0141 |
kúpa xerox zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
23.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0248 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
615,96 € |
23.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/344 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 265,68 € |
23.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0249 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
550,00 € |
22.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0301 |
Aktualizačná odborná prírava EZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
lOSO s.r.o. |
36650889 |
|
50,40 € |
22.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0251 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
307,89 € |
22.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6500013831 |
Zmluva o združenej dodávke plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
22.11.2022 |
|
31.12.2025 |
22.11.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
22.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/22/138 |
Nákup učebníc fyziky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
860,43 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/066 |
Aktualizačná odborná príprava EZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
lOSO s.r.o. |
36650889 |
|
50,40 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/137 |
Nákup učebníc na anglický jazyk |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLOSSA , Igor Treťjakov |
33951802 |
|
850,50 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0139 |
učebnica fyziky pre SOŠ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
860,43 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0140 |
učebnice - Angličtina Solutions 3/E |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLOSSA , Igor Treťjakov |
33951802 |
|
850,50 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0300 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
440,99 € |
21.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |