12/21/0024 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
229,13 € |
17.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/038 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
836,31 € |
17.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/0112 |
reklama školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AHOJ MEDIA s.r.o. |
53092503 |
|
500,00 € |
17.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
I/03/2021 |
Zmluva o prenájme vedľajšieho trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Martin Frištyk |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
14.05.2021 |
|
31.08.2021 |
14.05.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
21/12/036 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
123,62 € |
14.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/21/0023 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
20,63 € |
14.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0110 |
služby SANET 2.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0111 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
14.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/040 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
80,39 € |
13.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/035 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
108,26 € |
12.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/21/0021 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
35,71 € |
12.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0020 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
22,32 € |
12.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0022 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
152,35 € |
12.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/034 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
460,77 € |
12.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/022 |
Nákup dávkovačov a mydla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
386,00 € |
12.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/033 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
152,30 € |
11.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/032 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
37,95 € |
11.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021 |
Zmluva o ubytovaní |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Danyil Matsola |
|
Iné |
0,00 € |
11.05.2021 |
|
11.05.2022 |
11.05.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/21/0108 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
2 800,01 € |
10.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0109 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
318,37 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |