82/21/0128 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
30,00 € |
04.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0124 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
71,42 € |
04.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0125 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
133,15 € |
04.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0042 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
427,74 € |
04.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/028 |
Školenie - modul majetok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
04.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/029 |
Školenie - moduly účtovníctvo, banka, logistika a pokladňa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
04.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
Darovacia zmluva |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VM Building Solutions CZ s.r.o. |
27385914 |
Iné |
210,24 € |
04.06.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
21/12/064 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
03.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/0123 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
145,20 € |
03.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0122 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 551,00 € |
03.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/063 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
610,64 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/0121 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0041 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
199,21 € |
02.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/028 |
Nákup utierok riadových |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
110,00 € |
01.06.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/062 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
199,20 € |
01.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/061 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
133,00 € |
01.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12/21/0038 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 534,09 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0120 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
132,67 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0028 |
utierky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
110,00 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/026 |
Vypracovanie energetického certifikátu budovy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ENECO s.r.o. |
36468002 |
|
5 280,00 € |
01.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |