Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/21/033 Športové dni v hoteli Plejsy*** Krompachy v dňoch od 01. 07. - 02. 07.2021. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JAMIL, s.r.o. 51030845 3 374,00 € 28.06.2021 08.07.2021 Objednávka
13/21/038 Nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 95,72 € 28.06.2021 10.07.2021 Objednávka
21/12/086 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RYBA Košice spol. s.r.o. 17147522 106,14 € 25.06.2021 29.06.2021 Objednávka
21/12/087 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 47,03 € 25.06.2021 29.06.2021 Objednávka
Mandátna zmluva na výkon odbornej pomoci pri realizácií stavby a odovzdaní a prevzatí stavby Mandátna zmluva na výkon odbornej pomoci pri realizácií stavby a odovzdaní a prevzatí stavby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 Iné 1 950,00 € 25.06.2021 25.06.2021 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
12/21/0056 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 312,82 € 25.06.2021 09.07.2021 Faktúra
13/21/036 Spotrebný materiál pre potreby vyučovania Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. 35718986 134,89 € 25.06.2021 10.07.2021 Objednávka
82/21/0144 refundácia nákladov za dodávku plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 295,82 € 25.06.2021 15.07.2021 Faktúra
82/21/0145 školenie iSPIN Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 25.06.2021 24.07.2021 Faktúra
12/21/0055 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 596,79 € 24.06.2021 08.07.2021 Faktúra
13/21/0033 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 38,05 € 24.06.2021 15.07.2021 Faktúra
82/21/0142 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 20,52 € 24.06.2021 15.07.2021 Faktúra
13/21/033 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 38,05 € 23.06.2021 25.06.2021 Objednávka
21/12/085 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 200,14 € 23.06.2021 29.06.2021 Objednávka
21/12/084 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 134,08 € 23.06.2021 02.07.2021 Objednávka
82/21/0143 aktualizácia aSc Agenda Komplet 2021/22 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 559,00 € 23.06.2021 15.07.2021 Faktúra
82/21/032 aSc Agenda Komplet 2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 559,00 € 22.06.2021 25.06.2021 Objednávka
12/21/0053 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 241,34 € 22.06.2021 30.06.2021 Faktúra
12/21/0054 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RYBA Košice spol. s.r.o. 17147522 75,91 € 22.06.2021 08.07.2021 Faktúra
82/21/031 Doprava autobusom v termíne 01.07. - 02.07.2021 na trase Prešov - Plejsy, Krompachy a späť. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR 10667393 300,00 € 22.06.2021 21.07.2021 Objednávka