13/24/055 |
Materiál na PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
46,10 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/056 |
Nákup plechu a jakla - PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
99,40 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
K/06/2024 |
Zmluva o prenájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Hulínová |
50426117 |
Nájmy a prenájmy |
330,00 € |
14.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
24/12/074 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
190,41 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/071 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 323,56 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/072 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 489,54 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
U/02/2024 |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Peter Rostocký |
|
Nájmy a prenájmy |
525,00 € |
14.03.2024 |
|
30.06.2024 |
15.03.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
24/12/081 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
25,90 € |
14.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/0067 |
dobitie kreditu na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 710,75 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0068 |
spotreba plynu 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
14 898,23 € |
11.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0064 |
oprava regulácie rozvodu vody v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
922,16 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0052 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,96 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0066 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0053 |
Chladnička R 600L |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
1 328,80 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0042 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
261,36 € |
20.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0061 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0062 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0063 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,83 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24/12/075 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
633,89 € |
11.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/076 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 339,96 € |
11.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Objednávka |