Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/24/055 Materiál na PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 46,10 € 12.03.2024 14.03.2024 Objednávka
13/24/056 Nákup plechu a jakla - PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 99,40 € 12.03.2024 14.03.2024 Objednávka
K/06/2024 Zmluva o prenájme kongresovej sály Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jana Hulínová 50426117 Nájmy a prenájmy 330,00 € 14.03.2024 14.03.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
24/12/074 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 190,41 € 08.03.2024 15.03.2024 Objednávka
24/12/071 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 323,56 € 04.03.2024 15.03.2024 Objednávka
24/12/072 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 489,54 € 05.03.2024 15.03.2024 Objednávka
U/02/2024 Zmluva o prenájme izby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Peter Rostocký Nájmy a prenájmy 525,00 € 14.03.2024 30.06.2024 15.03.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
24/12/081 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 25,90 € 14.03.2024 16.03.2024 Objednávka
82/24/0067 dobitie kreditu na ES karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 710,75 € 08.03.2024 16.03.2024 Faktúra
82/24/0068 spotreba plynu 02/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 14 898,23 € 11.03.2024 16.03.2024 Faktúra
82/24/0064 oprava regulácie rozvodu vody v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RACIOTHERM s.r.o. 36614475 922,16 € 07.03.2024 16.03.2024 Faktúra
12/24/0052 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 36,96 € 07.03.2024 16.03.2024 Faktúra
82/24/0066 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 12,00 € 07.03.2024 16.03.2024 Faktúra
13/24/0053 Chladnička R 600L Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APD-Company s. r. o. 55488749 1 328,80 € 08.03.2024 16.03.2024 Faktúra
12/24/0042 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 261,36 € 20.02.2024 16.03.2024 Faktúra
82/24/0061 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 07.03.2024 16.03.2024 Faktúra
82/24/0062 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 07.03.2024 16.03.2024 Faktúra
82/24/0063 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,83 € 07.03.2024 16.03.2024 Faktúra
24/12/075 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 633,89 € 11.03.2024 16.03.2024 Objednávka
24/12/076 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 339,96 € 11.03.2024 16.03.2024 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »