Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
I/02/2021 Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Ľudovít Bakoň Nájmy a prenájmy 0,00 € 23.04.2021 30.06.2021 23.04.2021 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/21/018 Nákup lepidla, tmelu a náradia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 96,00 € 30.04.2021 03.05.2021 Objednávka
12/21/0007 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 13,24 € 21.04.2021 03.05.2021 Faktúra
21/12/020 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 142,96 € 26.04.2021 03.05.2021 Objednávka
21/12/022 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 50,13 € 27.04.2021 03.05.2021 Objednávka
21/12/018 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 94,60 € 22.04.2021 03.05.2021 Objednávka
82/21/0087 nové verzie MAGMA HCM, 2.Q.2021 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AutoCont, a.s. 36396222 25,49 € 19.04.2021 04.05.2021 Faktúra
12/21/0010 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 139,30 € 26.04.2021 04.05.2021 Faktúra
12/21/0009 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 7,91 € 26.04.2021 04.05.2021 Faktúra
82/21/0089 refundácia nákladov za dodávku plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 736,58 € 26.04.2021 04.05.2021 Faktúra
12/21/0008 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RYBA Košice spol. s.r.o. 17147522 110,33 € 21.04.2021 04.05.2021 Faktúra
82/21/0066 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 483,12 € 06.04.2021 04.05.2021 Faktúra
82/21/0088 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 66,96 € 20.04.2021 04.05.2021 Faktúra
13/21/019 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 interNETmania Sk s.r.o. 50462164 59,90 € 30.04.2021 04.05.2021 Objednávka
21/12/027 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 35,77 € 03.05.2021 07.05.2021 Objednávka
82/19/021 Výroba stolových plátov vrátane stolových nôh Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 4 229,98 € 03.05.2021 07.05.2021 Objednávka
21/12/026 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 22,51 € 04.05.2021 07.05.2021 Objednávka
21/12/029 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RYBA Košice spol. s.r.o. 17147522 114,10 € 04.05.2021 07.05.2021 Objednávka
21/12/030 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 228,04 € 05.05.2021 07.05.2021 Objednávka
13/21/021 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 46,21 € 06.05.2021 07.05.2021 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »