13/24/007 |
Nákup dreva/reziva na výrobu kuchynskej linky - sekretariát v zmysle CP. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
2 342,17 € |
22.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/024 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
395,44 € |
22.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/010 |
Nákup utierok do zásobníkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
285,00 € |
24.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/011 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
483,36 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/013 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
106,69 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/014 |
Nákup čistiacich a hygienických výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
262,48 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/007 |
Školenie iSPIN - Uzavierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/0005 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
984,10 € |
19.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
82/23/0365 |
spotreba el.energie a vody 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 251,47 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0007 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
420,00 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0010 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
499,24 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0002 |
tablet iPad Pro |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
998,00 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0006 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 784,53 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0008 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 316,10 € |
16.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/017 |
Nákup počitačového vybavenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
64,00 € |
24.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/016 |
Náplň lekárničky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
42,79 € |
19.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/021 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 200,05 € |
16.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/022 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 568,26 € |
17.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/0006 |
servisné práce 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0013 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 363,94 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |