Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
24/12/121 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 522,02 € 22.04.2024 01.05.2024 Objednávka
24/12/122 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 486,96 € 26.04.2024 01.05.2024 Objednávka
24/12/123 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 220,61 € 26.04.2024 01.05.2024 Objednávka
24/12/125 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 492,60 € 26.04.2024 01.05.2024 Objednávka
13/24/104 Nákup elektro materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 125,28 € 18.04.2024 01.05.2024 Objednávka
13/24/105 Nákup náhradných dielov na kosačku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Noka PO, s.r.o. 48207446 106,40 € 19.04.2024 01.05.2024 Objednávka
82/24/028 Ubytovanie + strava: 2 x žiak + MOV, súťaž Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves 17078504 75,00 € 11.04.2024 01.05.2024 Objednávka
13/24/106 Nákup elektro materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 50,99 € 30.04.2024 03.05.2024 Objednávka
13/24/103 Nákup čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 262,20 € 25.04.2024 03.05.2024 Objednávka
13/24/108 Nákup analyzátora spalín a detektora plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 K-TEST, s.r.o. 31733671 1 200,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Objednávka
13/24/102 Termostaty pre podlahové kúrenie - PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MAXECO, s.r.o. 45973318 305,00 € 26.04.2024 03.05.2024 Objednávka
82/24/0115 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 29,16 € 25.04.2024 04.05.2024 Faktúra
13/24/0098 materiál/maturitné skúšky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 50,40 € 23.04.2024 04.05.2024 Faktúra
13/24/0101 ihličnaté laty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 29,70 € 24.04.2024 04.05.2024 Faktúra
82/24/0116 kontrola detektorov úniku plynu v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMRON22 s.r.o. 54484049 199,20 € 26.04.2024 04.05.2024 Faktúra
12/24/0091 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 483,22 € 19.04.2024 04.05.2024 Faktúra
12/24/0094 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 493,76 € 29.04.2024 04.05.2024 Faktúra
12/24/0092 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 300,00 € 22.04.2024 04.05.2024 Faktúra
13/24/0107 elektromateriál na MS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 125,28 € 25.04.2024 04.05.2024 Faktúra
13/24/0106 spotrebný materiál na kosačku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Noka PO, s.r.o. 48207446 106,40 € 25.04.2024 04.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »