12/22/0214 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
258,78 € |
13.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0210 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
290,71 € |
11.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0271 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
433,39 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0266 |
spotreba vody a el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
408,92 € |
11.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0118 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
215,36 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0117 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
275,66 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0116 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
306,65 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0211 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 385,08 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0209 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
470,94 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0208 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
352,39 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0207 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
983,32 € |
12.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0206 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
977,20 € |
07.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/058 |
Školenie - Verejné obstarávanie pre školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/059 |
Odborná prehliadka a odborná skúška elektro v plynovej kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
291,00 € |
18.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/116 |
Nákup reklamných predmetov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
828,66 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/115 |
Nákup reklamných predmetov - kalendáre, papierové tašky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
881,52 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/057 |
Vykládka tovaru VZV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MUŠKA TRANSPORT & LOGISTIK, spol. s r.o. |
45462526 |
|
120,00 € |
11.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/114 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
275,66 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/113 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
306,65 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/112 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
215,36 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Objednávka |