Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
12/24/0080 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 472,56 € 08.04.2024 04.05.2024 Faktúra
13/24/110 Nákup toaletného papiera a utierok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 337,80 € 03.05.2024 07.05.2024 Objednávka
13/24/109 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 50,86 € 02.05.2024 07.05.2024 Objednávka
82/24/029 Kontrola a nastavenie detektorov úniku plynu - kotolňa Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMRON22 s.r.o. 54484049 199,20 € 24.04.2024 07.05.2024 Objednávka
13/24/112 Materiál na výrobu nábytku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LITMAR, s.r.o. 46966382 1 088,64 € 07.05.2024 08.05.2024 Objednávka
13/24/111 Nákup elektro súčiastok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 4,74 € 02.05.2024 08.05.2024 Objednávka
82/24/0121 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 03.05.2024 08.05.2024 Faktúra
82/24/0120 Nákup PHM obdobie 16.-30.4.2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 527,65 € 03.05.2024 08.05.2024 Faktúra
12/24/0081 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 251,78 € 11.04.2024 08.05.2024 Faktúra
82/24/0117 oprava optického kábla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Maroš Polák - MIMAR 37255606 561,60 € 30.04.2024 08.05.2024 Faktúra
13/24/113 Nákup vysávača Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 150,00 € 09.05.2024 10.05.2024 Objednávka
13/24/107 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 21,00 € 30.04.2024 10.05.2024 Objednávka
13/24/0116 elektromateriál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 4,74 € 07.05.2024 11.05.2024 Faktúra
12/24/0097 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 823,81 € 30.04.2024 11.05.2024 Faktúra
13/24/0111 oprava vodovodnej batérie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 21,00 € 30.04.2024 11.05.2024 Faktúra
12/24/0098 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 143,11 € 30.04.2024 11.05.2024 Faktúra
12/24/0101 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 521,94 € 06.05.2024 11.05.2024 Faktúra
13/24/0112 materiál/oprava dlabacej frézy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 50,99 € 30.04.2024 11.05.2024 Faktúra
82/24/0118 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 169,08 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
13/24/0115 materiál na kuchynskú linku a kanc.nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LITMAR, s.r.o. 46966382 1 088,64 € 07.05.2024 11.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »