Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
82/21/0277 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 26,38 € 09.11.2021 12.11.2021 Faktúra
82/21/0276 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,56 € 09.11.2021 12.11.2021 Faktúra
82/21/0275 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 09.11.2021 12.11.2021 Faktúra
82/21/0271 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 134,65 € 04.11.2021 12.11.2021 Faktúra
82/21/0278 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 09.11.2021 13.11.2021 Faktúra
13/21/0095 pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 840,48 € 03.11.2021 13.11.2021 Faktúra
12/21/0127 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 257,72 € 08.11.2021 13.11.2021 Faktúra
21/12/190 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 770,56 € 05.11.2021 15.11.2021 Objednávka
21/12/189 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 589,87 € 06.11.2021 15.11.2021 Objednávka
21/12/191 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 811,34 € 08.11.2021 15.11.2021 Objednávka
12/21/0128 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 110,00 € 08.11.2021 16.11.2021 Faktúra
12/21/0129 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 538,49 € 05.11.2021 16.11.2021 Faktúra
12/21/0126 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 145,65 € 04.11.2021 16.11.2021 Faktúra
82/21/0269 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 35,71 € 04.11.2021 16.11.2021 Faktúra
82/21/0264 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 02.11.2021 16.11.2021 Faktúra
21/12/194 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 165,00 € 10.11.2021 16.11.2021 Objednávka
21/12/195 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 692,73 € 10.11.2021 16.11.2021 Objednávka
21/12/196 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 336,71 € 11.11.2021 16.11.2021 Objednávka
21/12/192 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 022,35 € 08.11.2021 16.11.2021 Objednávka
21/12/193 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TAURIS, a.s. 36773123 258,19 € 08.11.2021 16.11.2021 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »