82/21/0277 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
26,38 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0276 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,56 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0275 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0271 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
134,65 € |
04.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0278 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
09.11.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0095 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
840,48 € |
03.11.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0127 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
257,72 € |
08.11.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/190 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
770,56 € |
05.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/189 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
589,87 € |
06.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/191 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
811,34 € |
08.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/21/0128 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
110,00 € |
08.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0129 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
538,49 € |
05.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0126 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
145,65 € |
04.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0269 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
35,71 € |
04.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0264 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/194 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
165,00 € |
10.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/195 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
692,73 € |
10.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/196 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
336,71 € |
11.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/192 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 022,35 € |
08.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/193 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
258,19 € |
08.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |