P/03/2023 |
Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "hlbokomrazené výrobky" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
Iné |
14 523,65 € |
19.12.2023 |
|
31.12.2024 |
22.12.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
P/01/2023 |
Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "mäso a mäsové výrobky" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
Iné |
57 755,65 € |
19.12.2023 |
|
31.12.2024 |
22.12.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
P/02/2023 |
Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "mliečne výrobky" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
Iné |
27 453,50 € |
19.12.2023 |
|
31.12.2024 |
22.12.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
P/06/2023 |
Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "potraviny" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
Iné |
36 723,86 € |
19.12.2023 |
|
31.12.2024 |
22.12.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
P/07/2023 |
Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "zemiaky" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
Iné |
12 000,00 € |
19.12.2023 |
|
31.12.2024 |
22.12.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/23/251 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
918,32 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/252 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
911,52 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/250 |
Nákup učebných pomôcok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Rádio-amatér Schotter, s.r.o. |
47537914 |
|
625,40 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
12/23/0303 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
258,00 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0299 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
249,60 € |
05.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0255 |
školský nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
7 469,11 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0345 |
balíčiek služieb - Študentský časopis - Hľadaj školu/rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
60,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0250 |
HP Laserjet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
440,76 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0347 |
stavebné práce - oprava administratívnych priestorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
8 262,36 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0348 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
541,49 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0349 |
stavebné práce - oprava knižnice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
11 074,08 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0258 |
čistiace prostriedky a spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
342,05 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0257 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
287,96 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0256 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
155,26 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0253 |
elektromateriál/oprava učebne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
1 195,72 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |