Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/135 Nákup pracovných odevov - upratovačky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLICHÁR Prešov, s.r.o. 36749559 897,44 € 16.11.2022 23.11.2022 Objednávka
13/22/134 Nákup pracovných odevov - údržba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLICHÁR Prešov, s.r.o. 36749559 424,66 € 16.11.2022 23.11.2022 Objednávka
13/22/133 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 224,83 € 16.11.2022 23.11.2022 Objednávka
13/22/132 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 113,41 € 16.11.2022 23.11.2022 Objednávka
13/22/131 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 190,88 € 15.11.2022 23.11.2022 Objednávka
13/22/130 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 206,35 € 15.11.2022 23.11.2022 Objednávka
82/22/065 Podaná strava pre účastníkov súťaže Mladý remeselník 2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 322,20 € 16.11.2022 23.11.2022 Objednávka
12/22/0239 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 77,80 € 10.11.2022 22.11.2022 Faktúra
12/22/0237 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 272,87 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
82/22/0295 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 270,30 € 11.11.2022 22.11.2022 Faktúra
12/22/0240 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 422,26 € 10.11.2022 22.11.2022 Faktúra
12/22/0238 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 163,74 € 09.11.2022 22.11.2022 Faktúra
82/22/0282 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 488,78 € 02.11.2022 22.11.2022 Faktúra
82/22/0293 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 23,40 € 10.11.2022 22.11.2022 Faktúra
82/22/0288 spotreba plynu 10/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 6 016,37 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
82/22/0287 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 3 793,78 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
82/22/0290 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
6500013831 Zmluva o združenej dodávke plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 22.11.2022 31.12.2025 22.11.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
Zmluva o poskytnutí služieb Zmluva o poskytnutí služieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 22.11.2022 22.11.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
Zmluva o obstaraní zájazdu Zmluva o obstaraní zájazdu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Detská rekreácia s.r.o. 51829495 Iné 6 360,00 € 11.10.2022 22.11.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva