13/21/140 |
Nákup športového tovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
501,60 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/141 |
Nákup športového tovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
381,50 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/142 |
Nákup učebných pomôcok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STIEFEL EUROCART s r.o. |
31360513 |
|
695,00 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/143 |
nákup radiatorov - 3. posch. ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
1 536,00 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/062 |
Oprava spoločenskej miestnosti na 4. poschodí školského internátu SOŠt Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
5 758,15 € |
01.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/233 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
208,58 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021/OSK |
Zmluva o úhrade nákladov za služby spojené s prevádzkou nebytového priestoru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
0,00 € |
08.12.2021 |
|
31.03.2022 |
14.12.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/21/135 |
Nákup radiátorov na ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
1 536,00 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/136 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
5,79 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0131 |
tv skrinka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DREVONA MARKET s. r. o. |
50443003 |
|
106,00 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0133 |
laminátová podlaha s prísluš. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Laudaco, s.r.o. |
46767321 |
|
472,51 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0135 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
109,24 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0132 |
koberce s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
1 104,83 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0313 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
20,52 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0134 |
upratovacie vozíky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MB PRESTIGE s.r.o. |
45914320 |
|
441,60 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Zmluva na dodávku tovaru - drevo a rezivo |
Zmluva na dodávku tovaru - drevo a rezivo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ SLOVAKIA, s.r.o. |
35718986 |
Iné |
9 473,22 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "náradie, elektromateriál a hutný materiál" |
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "náradie, elektromateriál a hutný materiál" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
Iné |
28 489,12 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/21/134 |
Nákup laminátovej podlahy a príslušenstva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Laudaco, s.r.o. |
46767321 |
|
472,51 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0129 |
materiál na kazetový strop |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAMEX-SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
685,29 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0130 |
dataprojektor s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
436,90 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |