82/23/0065 |
brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ProTech Servise, s.r.o. |
36477770 |
|
216,76 € |
14.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0061 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 954,60 € |
03.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0048 |
spotreba el.energie 02/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
13 326,60 € |
07.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0054 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
K/03/2023 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Súkromná základná umelecká škola DAMA |
42033764 |
Nájmy a prenájmy |
200,00 € |
20.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/23/046 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
356,09 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/099 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
162,89 € |
16.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/103 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
275,93 € |
20.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/047 |
Nákup hoblíka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
111,00 € |
22.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/104 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
250,90 € |
20.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/102 |
Nákup ovocného koncentrátu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
765,36 € |
20.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
12/23/0053 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
139,85 € |
23.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0052 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
262,67 € |
21.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0041 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
342,40 € |
14.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0064 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 243,67 € |
13.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0072 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
15.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0071 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
208,30 € |
15.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0045 |
služby virtuálnej knižnice 02/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
06.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/095 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
74,09 € |
14.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/012 |
Kontrola a nastavenie váhy + dodanie skla (opaxitu)pre školskú jedáleň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL |
41906063 |
|
50,00 € |
13.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |