Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0350 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 46,52 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
82/22/0349 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,14 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
23/12/004 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 743,19 € 05.01.2023 17.01.2023 Objednávka
23/12/005 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 292,68 € 05.01.2023 17.01.2023 Objednávka
23/12/013 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 640,43 € 13.01.2023 18.01.2023 Objednávka
13/23/002 Nákup zásobníkov TORK na TP Smartone Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 240,00 € 17.01.2023 18.01.2023 Objednávka
13/23/004 Nákup Latexu Báza A Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 98,34 € 17.01.2023 18.01.2023 Objednávka
13/23/003 Nákup stavebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 228,70 € 17.01.2023 18.01.2023 Objednávka
82/23/002 Predplatné - balík služieb www.vo-portal.sk Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Global Procurement s.r.o. 43955134 48,00 € 12.01.2023 18.01.2023 Objednávka
82/23/003 Oprava - motorček otvárania zadných dverí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOMAPE - spol. s r.o. 17146771 103,03 € 12.01.2023 18.01.2023 Objednávka
82/23/001 Výmena oleja, oprava - Dacia Logan PO746CX Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOMAPE - spol. s r.o. 17146771 200,00 € 10.01.2023 18.01.2023 Objednávka
RZ/01/2023 Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "čistiace a leštiace výrobky" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 11 511,04 € 19.01.2023 31.12.2023 19.01.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb č 1/2022 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb č 1/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Centrum pre deti a rodiny DRAK 37793012 Iné 0,00 € 16.01.2023 19.01.2023 Ing. Janka Galdunová riadteľka školy Zmluva
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb č 2/2022 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb č 2/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Centrum pre deti a rodiny DRAK 37793012 Iné 0,00 € 16.01.2023 19.01.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb č. 4/2022 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb č. 4/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Centrum pre deti a rodiny DRAK 37793012 Iné 0,00 € 16.01.2023 19.01.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb č. 5/2022 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb č. 5/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Centrum pre deti a rodiny DRAK 37793012 Iné 0,00 € 16.01.2023 19.01.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/23/0001 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 98,34 € 17.01.2023 19.01.2023 Faktúra
82/22/0355 dodávka, inštalácia, správa a údržba PS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,08 € 13.01.2023 19.01.2023 Faktúra
82/23/0001 RAP - Zverejňovanie r.2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2023 19.01.2023 Faktúra
82/23/0007 oprava - PO 746CX Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOMAPE - spol. s r.o. 17146771 146,72 € 12.01.2023 19.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »