82/22/0083 |
spotreba plynu 3/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
12 342,89 € |
07.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0086 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 191,87 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0041 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
117,84 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/126 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
691,48 € |
13.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/045 |
Nákup náradia a materiálu na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
112,69 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/122 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
426,82 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/123 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
636,56 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/124 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
365,94 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/125 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
110,00 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/127 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
53,41 € |
05.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
RÁMCOVÁ ZMLUVA na dodávku tovaru - pracovné odevy |
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - pracovné odevy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
Iné |
17 100,00 € |
06.04.2022 |
|
31.12.2023 |
20.04.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
12/22/0082 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
390,17 € |
13.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
T/06/22 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Krasokorčuliarsky klub - KRASO Prešov |
31303005 |
Nájmy a prenájmy |
392,00 € |
19.04.2022 |
|
30.06.2022 |
22.04.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
22/12/129 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
165,00 € |
19.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/131 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
209,45 € |
19.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/130 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
596,30 € |
19.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/0094 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0093 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
557,76 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0043 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Meratex, s.r.o. |
43909213 |
|
36,00 € |
11.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0092 |
spotreba el.energie a vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
931,09 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |