82/21/0031 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská obchodná a priem.komora |
30842654 |
|
200,00 € |
12.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0046 |
e-kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Slovensko, s.r.o.. |
31396674 |
|
4 317,15 € |
05.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0037 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
132,67 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0039 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
558,00 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0048 |
kontrola - PO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
103,80 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0047 |
kontrola - PO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
515,40 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0005 |
tlmivky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONEX elektro, spol. s r.o. |
31680569 |
|
18,83 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0007 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Ličák - RELIKO |
41874323 |
|
5,16 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0043 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
20,52 € |
05.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0049 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 194,93 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0042 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
87,05 € |
04.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0038 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PETIT PRESS,a.s. |
35790253 |
|
622,20 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0045 |
seminár pre pokročilých |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Než zazvoní, s.r.o. |
03967921 |
|
130,68 € |
04.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0055 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0054 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0053 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
28,61 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0044 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
135,95 € |
05.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/001 |
Nákup mäsa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
126,70 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/0056 |
Spracovanie DP za r.2020 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ULEXIT s.r.o. |
44366949 |
|
278,07 € |
08.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
81/21/0001 |
dodávka a montáž automatických dverí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
|
3 173,65 € |
26.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |