Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/24/0049 výmena žalúzií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PP Company EU, s.r.o. 47508931 113,52 € 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
82/23/0366 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 12.01.2024 22.01.2024 Faktúra
82/24/0031 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 09.02.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0073 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
82/24/0108 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 15.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0130 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 13.05.2024 16.05.2024 Faktúra
12/24/0005 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 119,76 € 11.01.2024 06.02.2024 Faktúra
24/12/011 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 119,80 € 10.01.2024 22.01.2024 Objednávka
82/24/009 Aktualizačná odborná príprava zamestnanca Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 120,00 € 13.02.2024 21.02.2024 Objednávka
82/24/0039 aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 120,00 € 16.02.2024 28.02.2024 Faktúra
82/24/0083 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 120,00 € 03.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/036 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 123,42 € 16.02.2024 20.02.2024 Objednávka
13/24/0038 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 123,42 € 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
13/24/104 Nákup elektro materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 125,28 € 18.04.2024 01.05.2024 Objednávka
13/24/0107 elektromateriál na MS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 125,28 € 25.04.2024 04.05.2024 Faktúra
82/24/012 Oprava elektrického motora Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PUMPEG, s.r.o. 36498599 126,34 € 22.02.2024 24.02.2024 Objednávka
82/24/0043 oprava el.motora na predrez Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PUMPEG, s.r.o. 36498599 126,34 € 23.02.2024 08.03.2024 Faktúra
13/24/064 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 126,53 € 18.03.2024 21.03.2024 Objednávka
13/24/0065 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 126,53 € 19.03.2024 28.03.2024 Faktúra
13/24/018 Nákup elektro materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 127,14 € 30.01.2024 31.01.2024 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »