13/21/0033 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
38,05 € |
24.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/112 |
Nákup farieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
38,50 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0112 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
38,50 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0254 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
18.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0282 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0312 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0003 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
13.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0017 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
03.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0051 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
08.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0084 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
12.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0098 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0130 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
07.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0162 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0197 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
18.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0222 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
10.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/013 |
Nákup zásuvky a zarezavacieho nástroja |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
38,69 € |
03.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0013 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
38,69 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0287 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
19.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0302 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
06.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0324 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |