82/21/0100 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,81 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82/20/0340 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,88 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0277 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
26,38 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0077 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
26,64 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0160 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
26,83 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0005 |
RAP - Zverejňovanie r.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/101 |
Nákup vedra a mopu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
27,60 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0102 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
27,60 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0217 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
28,20 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0053 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
28,61 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0025 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,00 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0128 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
30,00 € |
04.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0133 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,52 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0013 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
31,44 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/019 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
31,84 € |
21.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/030 |
Brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
32,04 € |
27.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/0129 |
brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
32,04 € |
07.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/082 |
Nákup materiálu na vyučovanie zvárania |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Ličák - RELIKO |
41874323 |
|
32,40 € |
15.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0083 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Ličák - RELIKO |
41874323 |
|
32,40 € |
18.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0015 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |