12/21/0009 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
7,91 € |
26.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0170 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
7,96 € |
22.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0111 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
14.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0163 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
14.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0317 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0083 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
10,00 € |
12.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0224 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
10,26 € |
17.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0154 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
11,88 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/046 |
Odborný webinár "Digitálny marketing pre školy" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská obchodná a priem.komora |
30842654 |
|
12,00 € |
27.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
12/21/0001 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
12,23 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/007 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
12,40 € |
11.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/026 |
Nákup spotrebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
12,40 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0026 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
12,40 € |
27.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/178 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
12,97 € |
26.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/21/0007 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
13,24 € |
21.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0030 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
14,87 € |
11.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0251 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
14,87 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12/22/0022 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
14,87 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/21/007 |
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v kuchyni SOŠt Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
15,00 € |
03.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/0052 |
kontrola - PO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
15,60 € |
08.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |