Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
T/01/2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme telocvične Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Daniel Staš Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 31.08.2021 31.08.2021 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
05/2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 05/2021 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Michalik Iné 0,00 € 31.08.2021 31.08.2021 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
I/01/2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme veľkého trávnateho ihriska Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TJ Slanské Ruská Nová Ves Nájmy a prenájmy 0,00 € 31.08.2021 31.08.2021 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
1/2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 1/2021 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Martin Gazdačko Iné 0,00 € 31.08.2021 31.08.2021 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
2/2021 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Centrum pre deti a rodiny DRAK 37793012 Iné 0,00 € 09.09.2021 09.09.2021 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
21/12/015 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 3,38 € 20.04.2021 26.04.2021 Objednávka
82/21/0059 poplatok za vydanie karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Slovensko, s.r.o.. 31396674 4,80 € 22.03.2021 31.03.2021 Faktúra
82/21/0223 vydaná karta - poštovné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 5358654 4,80 € 13.09.2021 23.09.2021 Faktúra
82/21/0232 vydané karty - poštovné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 5358654 4,80 € 04.10.2021 18.10.2021 Faktúra
13/21/007 Nákup elektród Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Ličák - RELIKO 41874323 5,16 € 26.02.2021 10.03.2021 Objednávka
13/21/0007 elektromateriál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Ličák - RELIKO 41874323 5,16 € 08.03.2021 11.03.2021 Faktúra
12/21/0004 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 5,54 € 17.03.2021 31.03.2021 Faktúra
21/12/004 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 5,68 € 09.03.2021 31.03.2021 Objednávka
13/21/136 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 5,79 € 10.12.2021 14.12.2021 Objednávka
13/21/0137 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 5,79 € 13.12.2021 21.12.2021 Faktúra
82/21/0103 zhotovenie ISIC karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 6,00 € 06.05.2021 21.05.2021 Faktúra
21/12/180 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 6,05 € 28.10.2021 28.10.2021 Objednávka
13/21/0108 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 6,79 € 18.11.2021 25.11.2021 Faktúra
13/21/110 Nákup závitovej tyče Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 6,80 € 18.11.2021 23.11.2021 Objednávka
82/21/0265 refundácia nákladov za dodávku plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 7,02 € 28.10.2021 12.11.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »