T/01/2021 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Daniel Staš |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
31.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
05/2021 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 05/2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Michalik |
|
Iné |
0,00 € |
31.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
I/01/2021 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme veľkého trávnateho ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TJ Slanské Ruská Nová Ves |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
31.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
1/2021 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 1/2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martin Gazdačko |
|
Iné |
0,00 € |
31.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
2/2021 |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Centrum pre deti a rodiny DRAK |
37793012 |
Iné |
0,00 € |
09.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
21/12/015 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
3,38 € |
20.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/0059 |
poplatok za vydanie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Slovensko, s.r.o.. |
31396674 |
|
4,80 € |
22.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0223 |
vydaná karta - poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
4,80 € |
13.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0232 |
vydané karty - poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
4,80 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/007 |
Nákup elektród |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Ličák - RELIKO |
41874323 |
|
5,16 € |
26.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0007 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Ličák - RELIKO |
41874323 |
|
5,16 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0004 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
5,54 € |
17.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/004 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
5,68 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/136 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
5,79 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0137 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
5,79 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0103 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
6,00 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/180 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
6,05 € |
28.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0108 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
6,79 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/110 |
Nákup závitovej tyče |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
6,80 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/0265 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
7,02 € |
28.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |