82/22/0345 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
23,40 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82/22/0344 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 983,82 € |
05.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82/22/0343 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,78 € |
04.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/22/0284 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
233,03 € |
02.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/001 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
209,65 € |
05.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/003 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
778,12 € |
05.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/002 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
255,12 € |
05.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/009 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
10.01.2023 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/012 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
478,34 € |
11.01.2023 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/011 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
970,00 € |
11.01.2023 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/008 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 135,28 € |
09.01.2023 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Objednávka |
82/22/0354 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
16,00 € |
11.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82/22/0350 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
46,52 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82/22/0349 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,14 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/004 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
743,19 € |
05.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/005 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 292,68 € |
05.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/013 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
640,43 € |
13.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/002 |
Nákup zásobníkov TORK na TP Smartone |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
240,00 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/004 |
Nákup Latexu Báza A |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
98,34 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/003 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
228,70 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |