Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
ÚVV a ÚVTOS - 15/21-2021 Dohoda o spolupráci v oblasti vzdelávania Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 00738490 Iné 0,00 € 12.02.2021 31.08.2021 16.02.2021 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
82/21/0015 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2021 16.02.2021 Faktúra
82/21/0017 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 03.02.2021 16.02.2021 Faktúra
82/21/0014 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 132,67 € 01.02.2021 16.02.2021 Faktúra
82/21/0010 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská živnostenská komora 36145581 20,00 € 21.01.2021 16.02.2021 Faktúra
82/21/0022 časopis škola 2021 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mgr. Martin Medlen - JurisDat 52829821 52,00 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
82/21/0021 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Slovensko, s.r.o.. 31396674 4 596,74 € 04.02.2021 17.02.2021 Faktúra
82/21/0019 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 107,14 € 04.02.2021 17.02.2021 Faktúra
82/21/0026 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 133,79 € 10.02.2021 17.02.2021 Faktúra
82/21/0025 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 29,00 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
82/21/0023 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
13/21/003 Nákup farieb a maliarských potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 59,52 € 05.02.2021 17.02.2021 Objednávka
82/21/005 Revízia detektorov plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing.Rudolf Oravec-EMRON 37259407 176,40 € 16.02.2021 18.02.2021 Objednávka
82/21/0030 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 14,87 € 11.02.2021 18.02.2021 Faktúra
13/21/005 Nákup transformátora Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 18,83 € 01.03.2021 01.03.2021 Objednávka
82/21/0032 služby SANET 1.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2021 01.03.2021 Faktúra
82/21/0029 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 128,27 € 11.02.2021 01.03.2021 Faktúra
82/21/0034 revízia detektorov plynov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing.Rudolf Oravec-EMRON 37259407 176,40 € 18.02.2021 01.03.2021 Faktúra
13/21/0003 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 59,52 € 17.02.2021 01.03.2021 Faktúra
82/21/0033 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 100,44 € 17.02.2021 01.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »