Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24/12/131 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 207,52 € 02.05.2024 16.05.2024 Objednávka
K/10/2024 Zmluva o nájme kongresovej sály Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jana Hulínová 50426117 Nájmy a prenájmy 255,00 € 16.05.2024 16.05.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
24/12/136 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 018,29 € 13.05.2024 17.05.2024 Objednávka
13/24/116 Nákup kancelárskeho papiera Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 652,50 € 13.05.2024 18.05.2024 Objednávka
82/24/034 Tlač - list bianco - s vodotlačou, štátnym znakom, sériou a číslovaním Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 31331131 457,80 € 16.05.2024 18.05.2024 Objednávka
24/12/137 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 705,55 € 13.05.2024 18.05.2024 Objednávka
13/24/120 Nákup mikrospínačov - PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 6,83 € 16.05.2024 18.05.2024 Objednávka
13/24/119 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 76,66 € 02.05.2024 18.05.2024 Objednávka
13/24/118 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 384,63 € 02.05.2024 18.05.2024 Objednávka
13/24/121 nákup fúkača 125 BVx Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Noka PO, s.r.o. 48207446 355,90 € 20.05.2024 21.05.2024 Objednávka
82/24/0129 dobitie kreditu na ES karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 985,70 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
82/24/0131 spotreba el.energie 04/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 4 178,18 € 14.05.2024 21.05.2024 Faktúra
13/24/0120 stavebný materiál/oprava WC Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 62,83 € 14.05.2024 21.05.2024 Faktúra
13/24/0119 krovinorez Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Taiš Rudolf 14361167 1 039,00 € 14.05.2024 21.05.2024 Faktúra
13/24/0122 xerox papier Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 652,50 € 14.05.2024 21.05.2024 Faktúra
12/24/0105 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 212,70 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
24/12/142 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 437,75 € 13.05.2024 21.05.2024 Objednávka
24/12/141 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 772,33 € 13.05.2024 21.05.2024 Objednávka
24/12/139 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 450,19 € 13.05.2024 21.05.2024 Objednávka
24/12/140 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 245,60 € 14.05.2024 21.05.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »