Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/24/0008 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 316,10 € 16.01.2024 26.01.2024 Faktúra
24/12/021 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 200,05 € 16.01.2024 29.01.2024 Objednávka
82/24/0007 EduPage eGovernment modul Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 288,00 € 16.01.2024 30.01.2024 Faktúra
82/23/0367 spotreba el.energie 12/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 10 650,98 € 16.01.2024 10.02.2024 Faktúra
12/24/0009 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 378,76 € 16.01.2024 14.02.2024 Faktúra
13/24/002 Nákup tabletu iPAD Pro Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 998,00 € 17.01.2024 22.01.2024 Objednávka
12/24/0010 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 499,24 € 17.01.2024 26.01.2024 Faktúra
13/24/0002 tablet iPad Pro Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 998,00 € 17.01.2024 26.01.2024 Faktúra
24/12/022 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 568,26 € 17.01.2024 29.01.2024 Objednávka
82/24/0008 členský príspevok na rok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Cech strechárov Slovenska 31781543 90,00 € 17.01.2024 30.01.2024 Faktúra
24/12/023 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 042,21 € 17.01.2024 30.01.2024 Objednávka
82/24/0009 balík služieb na VO portal Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Global Procurement s.r.o. 43955134 48,00 € 17.01.2024 10.02.2024 Faktúra
12/24/0011 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 418,50 € 17.01.2024 16.02.2024 Faktúra
13/24/006 Nákup písacích stolov - knižnica ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOB Interier s.r.o. 44948271 984,10 € 18.01.2024 22.01.2024 Objednávka
13/24/003 Nákup knižníc a kancelárskych kresiel - ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 3 260,40 € 18.01.2024 22.01.2024 Objednávka
13/24/004 Nákup sieťových prvkov - ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 806,80 € 18.01.2024 22.01.2024 Objednávka
13/24/005 Hrable + násady na náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MK Tools s.r.o. 48182699 46,99 € 18.01.2024 22.01.2024 Objednávka
RZ/01/2024 Rámcová zmluva na poskytovanie služieb - pranie a chemické čistenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 Iné 25 414,50 € 18.01.2024 31.12.2025 26.01.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
12/24/0013 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 363,94 € 18.01.2024 30.01.2024 Faktúra
12/24/0012 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 856,29 € 18.01.2024 30.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »