Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/21/0160 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 26,83 € 09.07.2021 21.07.2021 Faktúra
82/21/0151 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 133,68 € 06.07.2021 21.07.2021 Faktúra
82/21/0159 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 09.07.2021 07.08.2021 Faktúra
82/21/0183 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 25,49 € 06.08.2021 14.08.2021 Faktúra
82/21/0182 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 06.08.2021 14.08.2021 Faktúra
82/21/0181 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 06.08.2021 14.08.2021 Faktúra
82/21/0178 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 133,14 € 04.08.2021 14.08.2021 Faktúra
82/21/0209 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 133,35 € 06.09.2021 21.09.2021 Faktúra
82/21/0217 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 28,20 € 08.09.2021 21.09.2021 Faktúra
82/21/0216 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 08.09.2021 21.09.2021 Faktúra
82/21/0215 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.09.2021 30.09.2021 Faktúra
82/21/0237 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 134,72 € 06.10.2021 18.10.2021 Faktúra
82/21/0242 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,91 € 08.10.2021 19.10.2021 Faktúra
82/21/0241 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 08.10.2021 19.10.2021 Faktúra
82/21/0240 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.10.2021 20.10.2021 Faktúra
82/20/0340 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 25,88 € 08.01.2021 21.01.2021 Faktúra
82/20/0339 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 52,18 € 08.01.2021 21.01.2021 Faktúra
82/20/0335 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 132,71 € 05.01.2021 21.01.2021 Faktúra
82/20/0341 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.01.2021 23.01.2021 Faktúra
82/21/0026 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 133,79 € 10.02.2021 17.02.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »