Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0301 predplatné online časopis a prístup r.2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 229,00 € 08.11.2023 08.11.2023 Faktúra
82/23/0300 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/030 Výmena detektora plynu v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMRON22 s.r.o. 54484049 338,40 € 07.06.2023 16.06.2023 Objednávka
82/23/0299 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0298 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.11.2023 15.11.2023 Faktúra
82/23/0297 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 25,45 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0296 spotreba plynu 10/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 14 623,39 € 08.11.2023 15.11.2023 Faktúra
82/23/0295 predplatné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 149,00 € 07.11.2023 07.11.2023 Faktúra
82/23/0294 "Verejné obstarávanie v školách" - školenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Seminaria, s.r.o. 26426218 79,00 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0293 služby virtuálnej knižnice 10/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0292 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 96,25 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0291 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 927,20 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0290 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 03.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/029 Nákup leteniek - Stáž zamestnancov a študentov v Španielsku - ERASMUS + Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 3 510,00 € 02.06.2023 07.06.2023 Objednávka
82/23/0289 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 705,21 € 03.11.2023 15.11.2023 Faktúra
82/23/0288 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
82/23/0287 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 271,00 € 03.11.2023 28.11.2023 Faktúra
82/23/0286 pracovná porada riaditeľov stredných škôl Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 108,00 € 03.11.2023 08.11.2023 Faktúra
82/23/0285 servisná prehliadka Hyundai Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Motor - Car Prešov, s. r. o. 36458236 226,30 € 02.11.2023 08.11.2023 Faktúra
82/23/0284 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 09/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 175,20 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »