Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/21/0287 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 38,70 € 19.11.2021 30.11.2021 Faktúra
82/21/0286 oprava rozvodu plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RACIOTHERM s.r.o. 36614475 144,50 € 18.11.2021 25.11.2021 Faktúra
82/21/0285 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 45,00 € 16.11.2021 26.11.2021 Faktúra
82/21/0284 služby SANET 4.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.11.2021 25.11.2021 Faktúra
82/21/0283 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 74,00 € 18.11.2021 26.11.2021 Faktúra
82/21/0282 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 15.11.2021 25.11.2021 Faktúra
82/21/0281 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 429,68 € 12.11.2021 25.11.2021 Faktúra
82/21/0280 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 20,52 € 12.11.2021 25.11.2021 Faktúra
82/21/028 Školenie - modul majetok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 04.06.2021 08.07.2021 Objednávka
82/21/0279 servis a revízie plynových zariadení Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RACIOTHERM s.r.o. 36614475 856,80 € 09.11.2021 12.11.2021 Faktúra
82/21/0278 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 09.11.2021 13.11.2021 Faktúra
82/21/0277 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 26,38 € 09.11.2021 12.11.2021 Faktúra
82/21/0276 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,56 € 09.11.2021 12.11.2021 Faktúra
82/21/0275 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 09.11.2021 12.11.2021 Faktúra
82/21/0274 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 5358654 903,93 € 05.11.2021 12.11.2021 Faktúra
82/21/0273 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 2 953,43 € 08.11.2021 12.11.2021 Faktúra
82/21/0272 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 4 558,52 € 08.11.2021 12.11.2021 Faktúra
82/21/0271 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 134,65 € 04.11.2021 12.11.2021 Faktúra
82/21/0270 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 347,15 € 04.11.2021 12.11.2021 Faktúra
82/21/027 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MP KANAL, s.r.o. 46306056 145,20 € 28.05.2021 07.06.2021 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »