82/21/0232 |
vydané karty - poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
4,80 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0231 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0230 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
132,67 € |
29.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/023 |
List - bianko - s vodotlačou, podtlačou št. znaku SR, sériou a číslovaním, sklad. číslo: 49 383 2 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
257,00 € |
17.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/0228 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
127,50 € |
28.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0227 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
346,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0226 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
360,00 € |
17.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0225 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
66,96 € |
17.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0224 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
10,26 € |
17.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0223 |
vydaná karta - poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
4,80 € |
13.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0222 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
10.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0221 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
59,77 € |
13.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0220 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
291,82 € |
10.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/022 |
Reklama školy a tvorba videozáznamov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AHOJ MEDIA s.r.o. |
53092503 |
|
500,00 € |
03.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/0219 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
1 797,22 € |
09.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0218 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
139,86 € |
19.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0217 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
28,20 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0216 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0215 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0214 |
revízia el.inštalácie v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
150,00 € |
07.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |