202401 |
doprava na Metodický deň - Zemplínska Šírava 01.07.-02.07.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
527,40 € |
23.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0309 |
dosky do mäsomlynčeka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
60,00 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0310 |
dotykový LCD displej |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
1 429,00 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0085 |
drez kuchynský + batéria/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
215,30 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0204 |
dvere plné + kľučka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
44,69 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
82/23/0355 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 769,25 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0025 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 646,40 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/002 |
EduPage eGovernment modul |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
288,00 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/0007 |
EduPage eGovernment modul |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
288,00 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0050 |
EduPage eGovernment modul |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
288,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/018 |
EduPage modul eGovernment |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
288,00 € |
15.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/0167 |
EduPage PRO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
329,00 € |
19.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0082 |
elekromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
244,28 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0079 |
elekromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
995,89 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0352 |
elektrické striekacie zariadenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RENOJAVA s.r.o. |
31727077 |
|
1 188,00 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0042 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
278,24 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0041 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
104,86 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0049 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
147,25 € |
28.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0054 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
157,20 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0380 |
elektromateriál a zariadenie/oprava požiarneho rozhlasu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
3 182,47 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |