Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/24/0037 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 275,65 € 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
13/24/0036 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 418,20 € 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
13/24/0035 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 215,10 € 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
13/24/0099 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 88,44 € 23.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0100 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 169,14 € 23.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0109 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 262,24 € 29.04.2024 16.05.2024 Faktúra
13/24/0130 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 111,55 € 23.05.2024 31.05.2024 Faktúra
13/24/0131 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 284,80 € 23.05.2024 31.05.2024 Faktúra
13/24/0132 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 198,88 € 23.05.2024 31.05.2024 Faktúra
13/24/0133 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 518,58 € 23.05.2024 31.05.2024 Faktúra
13/24/0356 čistič na podlahy k upratovaciemu stroju Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 78,00 € 17.12.2024 21.12.2024 Faktúra
13/24/0189 čistič neutrálny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 74,16 € 24.07.2024 02.08.2024 Faktúra
13/24/185 ČISTIČ NEUTRÁLNY KONCENTRÁT 1L Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 74,16 € 24.07.2024 31.07.2024 Objednávka
82/24/0136 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 17.05.2024 25.05.2024 Faktúra
82/24/0004 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská živnostenská komora 36145581 20,00 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
82/24/0020 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0015 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská obchodná a priem.komora 30842654 250,00 € 29.01.2024 21.02.2024 Faktúra
82/24/0008 členský príspevok na rok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Cech strechárov Slovenska 31781543 90,00 € 17.01.2024 30.01.2024 Faktúra
13/24/0269 Clip A4 zatvárací/porota MR Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 27,60 € 12.11.2024 22.11.2024 Faktúra
202402 darčekové kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 4 700,00 € 29.11.2024 11.12.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »