Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/24/025 Hosting + doména: sost-po.sk/1 rok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161 86,77 € 03.04.2024 04.04.2024 Objednávka
82/24/0089 hosting k doméne sost 2024/25 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161 86,77 € 03.04.2024 18.04.2024 Faktúra
13/24/005 Hrable + násady na náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MK Tools s.r.o. 48182699 46,99 € 18.01.2024 22.01.2024 Objednávka
13/24/0009 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 285,00 € 24.01.2024 09.02.2024 Faktúra
13/24/0039 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 218,40 € 20.02.2024 05.03.2024 Faktúra
13/24/0113 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 337,80 € 03.05.2024 16.05.2024 Faktúra
13/24/0074 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 494,40 € 25.03.2024 09.04.2024 Faktúra
13/24/0101 ihličnaté laty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 29,70 € 24.04.2024 04.05.2024 Faktúra
13/24/0006 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 290,00 € 22.01.2024 30.01.2024 Faktúra
13/24/0016 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 970,40 € 29.01.2024 09.02.2024 Faktúra
13/24/0029 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 499,20 € 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
13/24/0051 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 238,20 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
13/24/0069 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 63,00 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
13/24/0070 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 34,65 € 21.03.2024 28.03.2024 Faktúra
13/24/0073 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 107,62 € 25.03.2024 06.04.2024 Faktúra
13/24/0028 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 94,62 € 09.02.2024 21.02.2024 Faktúra
82/24/029 Kontrola a nastavenie detektorov úniku plynu - kotolňa Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMRON22 s.r.o. 54484049 199,20 € 24.04.2024 07.05.2024 Objednávka
82/24/0116 kontrola detektorov úniku plynu v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMRON22 s.r.o. 54484049 199,20 € 26.04.2024 04.05.2024 Faktúra
82/24/017 kontrola hasiaceho prístroja a hydrantov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 191,40 € 26.02.2024 28.02.2024 Objednávka
82/24/015 Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - dielne, Bardejovská 24, Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 342,60 € 26.02.2024 28.02.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »