Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/043 Čistenie lapača tukov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MP KANAL service s.r.o. 45965838 358,80 € 13.09.2023 20.09.2023 Objednávka
82/23/0234 čistenie lapača tukov a likvidácia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MP KANAL service s.r.o. 45965838 358,80 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
13/23/0117 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 210,20 € 07.07.2023 14.07.2023 Faktúra
13/23/0116 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 316,76 € 07.07.2023 14.07.2023 Faktúra
13/23/0137 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 246,65 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
13/23/0037 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 122,40 € 09.03.2023 18.03.2023 Faktúra
13/23/0036 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 83,17 € 09.03.2023 18.03.2023 Faktúra
13/23/0050 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 233,34 € 27.03.2023 03.04.2023 Faktúra
13/23/0057 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 87,32 € 13.04.2023 20.04.2023 Faktúra
13/23/0056 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 160,10 € 13.04.2023 20.04.2023 Faktúra
13/23/0078 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 223,04 € 11.05.2023 18.05.2023 Faktúra
13/23/0077 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 135,40 € 11.05.2023 18.05.2023 Faktúra
13/23/0076 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 193,73 € 11.05.2023 18.05.2023 Faktúra
13/23/0100 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 163,44 € 07.06.2023 14.06.2023 Faktúra
13/23/0099 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 89,83 € 07.06.2023 14.06.2023 Faktúra
13/23/0022 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 219,06 € 07.02.2023 17.02.2023 Faktúra
13/23/0021 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 120,41 € 07.02.2023 17.02.2023 Faktúra
13/23/0020 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 221,92 € 07.02.2023 17.02.2023 Faktúra
13/23/0023 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 485,02 € 07.02.2023 15.02.2023 Faktúra
13/23/0101 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 606,91 € 07.06.2023 14.06.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »