Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/0214 kávovar Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 329,00 € 15.11.2023 22.11.2023 Faktúra
82/23/0310 deratizačné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 342,00 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0213 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 446,60 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
82/23/0313 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 35,00 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
82/23/0305 spotreba el.energie 10/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 1 250,86 € 10.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0212 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 231,55 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0211 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 105,08 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0210 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 214,28 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0206 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 371,96 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
12/23/0272 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 617,21 € 10.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0209 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 310,09 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
82/23/0284 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 09/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 175,20 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/201 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 105,80 € 14.11.2023 22.11.2023 Objednávka
23/12/337 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 73,95 € 15.11.2023 22.11.2023 Objednávka
82/23/066 Podaná strava pre účastníkov súťaže "Mladý remeselník 2023" v dňoch 15. - 16. 11. 2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 342,82 € 16.11.2023 22.11.2023 Objednávka
23/12/333 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 123,75 € 13.11.2023 22.11.2023 Objednávka
23/12/334 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 527,87 € 13.11.2023 22.11.2023 Objednávka
23/12/335 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 400,45 € 13.11.2023 22.11.2023 Objednávka
13/23/207 Nákup stavebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 224,48 € 07.11.2023 22.11.2023 Objednávka
13/23/208 Nákup spotrebného materiálu - hodiny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 99,68 € 08.11.2023 22.11.2023 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »