Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0048 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 167,87 € 07.03.2022 11.03.2022 Faktúra
12/22/0047 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 437,79 € 03.03.2022 11.03.2022 Faktúra
22/12/080 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 815,04 € 07.03.2022 11.03.2022 Objednávka
22/12/082 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 715,92 € 07.03.2022 11.03.2022 Objednávka
12/22/0050 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 535,85 € 01.03.2022 15.03.2022 Faktúra
12/22/0045 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 699,42 € 28.02.2022 15.03.2022 Faktúra
12/22/0044 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 131,48 € 28.02.2022 15.03.2022 Faktúra
12/22/0046 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 518,21 € 01.03.2022 15.03.2022 Faktúra
13/22/0028 utierky a zásobníky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 252,24 € 07.03.2022 16.03.2022 Faktúra
82/22/0048 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,55 € 02.03.2022 16.03.2022 Faktúra
12/22/0051 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 640,10 € 04.03.2022 16.03.2022 Faktúra
12/22/0049 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 387,20 € 01.03.2022 16.03.2022 Faktúra
82/22/0050 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 22,54 € 03.03.2022 16.03.2022 Faktúra
82/22/0052 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 33,54 € 04.03.2022 16.03.2022 Faktúra
82/22/0047 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 01.03.2022 16.03.2022 Faktúra
82/22/0054 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 008,03 € 04.03.2022 16.03.2022 Faktúra
82/22/0057 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 25,57 € 08.03.2022 16.03.2022 Faktúra
82/22/0056 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 08.03.2022 16.03.2022 Faktúra
82/22/0053 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 133,29 € 04.03.2022 16.03.2022 Faktúra
12/22/0052 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 184,70 € 07.03.2022 21.03.2022 Faktúra